| สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551 | |||||||||
| แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ | ประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่าย (%) | ||||||
| เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | ||
| 1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ | |||||||||
| ตลอดชีวิต | |||||||||
| 1.1 แผนงานการจัดการอาชีวศึกษา | |||||||||
| 1.1.1 งานจัดการศึกษาวิชาชีพ | |||||||||
| 1.1.1.1 งบบุคลากร | |||||||||
| - เงินเดือน | 1,100,640.00 | 1,100,640.00 | 1,308,160.00 | - | - | 1,308,160.00 | 118.85 | ||
| - ค่าตอบแทนพิเศษ | 15,745.00 | - | - | 15,745.00 | 100.00 | ||||
| - เงินวิทยฐานะ | 126,000.00 | 126,000.00 | 143,500.00 | - | - | 143,500.00 | 113.89 | ||
| - ค่าจ้างประจำ | - | - | - | - | - | - | |||
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 825,300.00 | 825,300.00 | 734,480.00 | - | - | 734,480.00 | 89.00 | ||
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | - | |||
| - ค่าครองชีพ | - | - | 28,500.00 | - | - | 28,500.00 | 100.00 | ||
| 1.1.1.2 งบดำเนินงาน | - | - | |||||||
| - ครูจ้างสอนรายชั่วโมง | 786,060.00 | 786,060.00 | 734,500.00 | 104,100.00 | - | 838,600.00 | 106.68 | ||
| - ค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | - | |||
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,250.00 | - | - | 10,250.00 | 20.50 | ||
| - ค่าธุรการนอกเวลาราชการ | 160,000.00 | 160,000.00 | 45,350.00 | 106,730.00 | - | 152,080.00 | 95.05 | ||
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | 150,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 176,268.00 | 63,954.00 | - | 240,222.00 | 120.11 | |
| - ค่าสอนภาคนอกเวลาราชการ | 250,000.00 | 250,000.00 | 87,360.00 | 107,000.00 | - | 194,360.00 | 77.74 | ||
| - ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง | 140,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 | 325,209.00 | 80,336.00 | - | 405,545.00 | 270.36 | |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 35,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | - | - | |
| รวม | 3,638,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 3,708,000.00 | 3,609,322.00 | 462,120.00 | - | 4,071,442.00 | |
| แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ | ประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่าย (%) | ||||||
| เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | ||
| - วัสดุการศึกษา | 209,195.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 319,195.00 | 215,245.05 | 22,310.00 | - | 237,555.05 | 74.42 |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 95,000.00 | 5,000.00 | 100,000.00 | - | 49,527.10 | 49,527.10 | 49.53 | ||
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 70,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 8,860.00 | 11,838.90 | 20,698.90 | 25.87 | ||
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 90,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | ||
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 701,760.00 | 121,290.00 | 823,050.00 | 643,850.00 | 69,040.00 | 712,890.00 | 86.62 | ||
| - วัสดุสำนักงาน | 180,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 105,824.80 | 5,460.00 | 47,621.00 | 158,905.80 | 79.45 | |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 340,000.00 | 10,000.00 | 350,000.00 | 104,769.40 | 181,970.09 | 286,739.49 | 81.93 | ||
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 23,467.13 | 27,119.50 | 50,586.63 | 101.17 | ||
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | - | - | 4,800.00 | 4,800.00 | 32.00 | |
| - วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 7.74 | |||
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 138,533.00 | 10,000.00 | 148,533.00 | 67,252.00 | 2,510.00 | 69,762.00 | 46.97 | ||
| - ประกันสังคม | 80,487.00 | - | 80,487.00 | 70,445.00 | 8,090.00 | 78,535.00 | 97.57 | ||
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - | 10,700.00 | 10,700.00 | 100.00 | ||
| - ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | |||
| - ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | ||||||
| ค่าไฟฟ้า | 200,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 209,750.54 | 209,750.54 | 74.91 | |||
| ค่าไปรษณีย์ | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 5,180.00 | 525.00 | 5,705.00 | 95.08 | ||
| ค่าโทรศัพท์ | 9,740.00 | 20,000.00 | 29,740.00 | 20,065.36 | 20,065.36 | 67.47 | |||
| ค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 19,250.00 | - | 19,250.00 | - | - | - | |||
| 1.1.1.3 งบลงทุน | - | - | |||||||
| - ค่าครุภัณฑ์ | 550,000.00 | 550,000.00 | 494,500.00 | 63,589.00 | 24,720.00 | 582,809.00 | 105.97 | ||
| - ค่าก่อสร้าง | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 76.85 | ||||
| 1.1.1.4 งบอุดหนุน | - | - | |||||||
| - สิ่งประดิษฐ์ | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,999.14 | 59,999.14 | 100.00 | ||||
| รวม | 3,924,965.00 | 321,290.00 | 100,000.00 | 4,346,255.00 | 2,863,078.42 | 452,154.59 | 77,666.00 | 3,392,899.01 | |
| แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ | ประมาณการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ผลการใช้จ่าย (%) | ||||||
| เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | เงิน งปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | ||
| - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | ||||
| - โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาฯ | 76,200.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | 100.00 | ||||
| - โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตฯ | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,999.50 | 11,999.50 | 100.00 | ||||
| - โครงการคุณธรรมนำความรู้ | 80,500.00 | 80,500.00 | 80,498.00 | 80,498.00 | 100.00 | ||||
| 1.1.1.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | |||||||
| - สำรองฉุกเฉิน | 240,354.00 | 240,354.00 | - | 103,300.75 | 103,300.75 | ||||
| 1.1.2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | |||||||||
| 1.1.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 30,010.00 | - | 30,010.00 | 100.03 | |
| 1.1.2.2 โครงการวันสำคัญของชาติฯ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 11,050.00 | 5,950.00 | 17,000.00 | 85.00 | |
| 1.1.2.3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับยุวชน | 19,805.00 | - | - | 19,805.00 | 19,846.00 | - | 19,846.00 | 100.21 | |
| 1.1.2.4 โครงการจัดทำเว็บไซต์ | - | - | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 100.00 | |
| 1.1.2.5 โครงการฟังธรรมะเล่นกิจกรรมฯ | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | 6,986.00 | - | 6,986.00 | 99.80 | |
| 1.1.2.6 โครงการเติมน้ำยาถังดับเพลิง | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,511.90 | - | 20,511.90 | 102.56 | |
| 1.1.2.7 โครงการปัจฉิมนิเทศ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 11,016.00 | - | 11,016.00 | 220.32 | |
| 1.1.2.8 โครงการ Big Cleaning Day | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 100.00 | |
| 1.1.2.9 โครงการพัฒนาแผนกพณิชยการ | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 61,369.85 | 61,369.85 | 306.85 | |
| 1.1.2.10 โครงการสัปดาห์วิชาการ | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 42,284.81 | 42,284.81 | 211.42 | |
| 1.1.2.11 โครงการพัฒนาจิต | 51,000.00 | 51,000.00 | - | 20,120.00 | - | 20,120.00 | 39.45 | ||
| 1.1.2.12 โครงการแก้ปัญหายาเสพติดฯ | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 98.67 | ||||
| 1.1.2.13 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาฯ | 500.00 | 500.00 | 505.00 | 505.00 | 101.00 | ||||
| 1.1.2.14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,762.00 | 1,762.00 | 176.20 | ||||
| 1.1.2.15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 6.00 | ||||
| 1.1.2.16 โครงการบูชาพระวิษณุกรรม | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 108.38 | ||||
| รวม | 337,505.00 | 40,000.00 | 287,854.00 | 665,359.00 | 285,617.40 | 233,025.41 | 15,997.00 | 534,639.81 | |
| รวมทั้งสิ้น | 7,900,470.00 | 381,290.00 | 437,854.00 | 8,719,614.00 | 6,758,017.82 | 1,147,300.00 | 93,663.00 | 7,998,980.82 | |